Verwaltung der Jugendhilfe
Haushaltsdiagramm
2.168.458,84 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.168.458,84 €
66,86%
1.075.032,51 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
1.075.032,51 €
33,14%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 3.243.491,35 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.061.210,93 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -236.065,98 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -418.434,87 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | -2.869.166,50 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.863,54 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4.722.741,82 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.479.250,47 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.479.250,47 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.479.250,47 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.511.882,06 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.511.882,06 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |